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楚雄彝族自治州融媒体中心2025年预算公开

  • 索引号:1153230001516741X8-/2025-0227049
  • 公开目录:州级部门预算
  • 发布机构:楚雄州财政局
  • 标题:楚雄彝族自治州融媒体中心2025年预算公开
  • 发文日期: 2025年02月27日
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监督索引号53230000275500000

 

楚雄彝族自治州融媒体中心2025年预算公开目录

 

第一部分 楚雄彝族自治州融媒体中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄彝族自治州融媒体中心2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本次下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

 

 

 

楚雄彝族自治州融媒体中心2025年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

宣传和贯彻党的路线方针政策、承担州委宣传任务,传播新闻和其他信息。州级全媒体加政务商务服务传播体系构建,《楚雄日报》、广播电视、互联网新闻信息发布运营,平台建设、新技术运用和新项目开发、新媒体运营推广,履行新闻发布、政令传达、媒体监督、社会教育、社会服务、广告经营、文化传播等媒体责任。

(二)机构设置情况

楚雄州融媒体中心属正处级公益二类财政全额拨款事业单位,下设22个内设部室和机关党委。内设机构分别为:办公室、人力资源部、规划财务部、融媒指挥部、发展研究部、通联部、全媒采访部、数字媒体部、平面出版部、音频制作部、时政视频制作部、理论评论部、内参智库部、数据管理部、技术服务部、安全播出部、对外推广部、事业发展部、综合节目部、发行管理部、专题制作部、活动策划部和机关党委。所属单位0个。

(三)重点工作概述

1. 把准新的文化使命要求。紧紧围绕习近平总书记“在新的历史起点上继续推动文化繁荣、建设文化强国、建设中华民族现代文明这一新的文化使命。”坚持时刻筑牢媒体融合发展的根与魂,紧扣强国建设、民族复兴这一中心任务,以内容建设为根本、以先进技术为支撑,着力提高新闻舆论传播力、引导力、影响力、公信力,大力营造奋进新征程、建功新时代的浓厚氛围,切实担负起新的文化使命。

2. 坚定不移走好党媒之路。把党管宣传、党管意识形态、党管媒体贯穿全过程、各方面,坚持主流引领、正面宣传引导;认真贯彻落实州委、州政府工作部署和州委宣传部工作要求,紧扣全州中心任务、重点工作,发挥好凝心聚力作用。

3. 加强全媒体传播体系建设。认真贯彻落实州委十届七次全会关于深化媒体改革的各项决策部署,加快构建州、县市联动、一体化建设的全媒体传播体系。做优做强全省首家媒体融合重点实验室实践基地。精心策划制作独具楚雄特色的高质量融媒体产品。主动作为,加快构建与楚雄开放格局相匹配的传播体系,积极建设云南省南亚东南亚区域国际传播中心楚雄分中心,深化与中央、省级主流媒体交流合作,以融合创新、渠道建设为重点,不断提升对外传播能力,讲好楚雄故事、传播好楚雄声音。

4. 狠抓内容生产提升质量。加强新闻采编队伍建设,完善激励措施,提高策划时效和质量,打造“一专多能”的全媒体人才队伍。积极开展业务大练兵、大比武活动,提升队伍整体素质,更好地适应新时代的新闻业务需求。将新闻策划前移,完善细化“新闻月历”;增强报道创新,实现采访、报道一稿多用;增强向省媒、央媒宣推的主动性和积极性,争取更多的新闻产品上大报、大台、大网。

5. 抓住新技术变革机遇。坚持技术赋能,顺势发展新质生产力,着力发展数字生产力。紧盯5G、大数据、区块链、元宇宙等前沿技术的发展应用,善于运用信息时代的科学理念、先进技术武装自己,努力强化网络赋能、数字智能,充分激发媒体融合的动力活力,持续探索媒体深度融合高质量发展模式。同时,坚决守住安全底线,做好数据治理和隐私保护,使媒体融合发展的成果更好造福人民群众。

6. 培强夯实事业发展支柱。坚持高质量发展,闯出事业发展新路,用足用好用活州委、州政府“五个优先”扶持政策,积极拓展经营空间、创新经营业态,全力开展“媒体+政务商务服务”多元业务,全面提高造血功能;牢固树立创新思维,持续推动产业发展、经营事业转型,发挥优势积极融入新业态,培植新的事业发展增长点,以高效能事业发展助力高质效新闻宣传。

7. 牢牢守住安全红线底线。要主动扛责担当,全面落实意识形态工作责任制和网络意识形态工作责任制,牢牢守住、守好阵地。与时俱进把握媒体格局新变化、认清舆论斗争新特点,适应时代发展新要求,抢占互联网思想引领、舆论引导的传播制高点,增强斗争意识和本领,坚决抵制新自由主义、历史虚无主义等错误思潮,坚决同文化渗透做斗争,切实发挥主流媒体正本清源、明辨是非、正向引领的作用。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截至2024年9月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制197人,其中:行政编制0人,工勤人员编制0人,事业编制197人。在职实有186人,其中:财政全额保障186人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员72人,其中:离休0人,退休72人。

车辆编制6辆,实有车辆6辆,超编0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2025年部门财务总收入57,681,899.52元,其中:一般公共预算拨款收入34,871,899.52元,政府性基金0.00元,国有资本经营收益0.00元,财政专户管理资金收入0.00元,事业收入0.00元,事业单位经营收入22,810,000.00元,上级补助收入0.00元,附属单位上缴收入0.00元,其他收入0.00元。

与上年对比减少2555968.15元,主要原因分析:1.本年预算下达项目减少1566000.00元;2.本年达到法定退休人数较上年减少5人,职业年金缴费资金减少463841.53元;3.单位经营收入减少794700.00元。

(二)财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入 34,871,899.52元,其中:本年收入34,871,899.52元,上年结转收入0.00元。本年收入中,一般公共预算财政拨款34,871,899.52元,政府性基金预算财政拨款0.00元,国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少1761268.15元,主要原因分析:本年预算下达项目减少1566000.00元;2.本年基本支出减少207268.15元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出57681899.52元。财政拨款安排支出34,871,899.52元,其中:基本支出33371899.52元,项目支出1500000.00元。事业单位经营支出22810000.00元,其中:工资福利支出8000000.00元,商品和服务支出14810000.00元。

与上年对比减少2555968.15元,主要原因分析:1.本年预算下达项目减少1566000.00元;2.本年达到法定退休人数较上年减少5人,职业年金缴费资金减少463841.53元3.单位经营支出减少794700.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况,2079999其他文化旅游体育与传媒支出:24747811.63元,主要用于在职人员工资发放及商品和服务支出;2080502 事业单位离退休:1621110.60元,主要用于退休人员统筹外工资发放;2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:3573288.15元,主要用于在职人员单位部分的养老保险单位部分缴纳;2080506机关事业单位职业年金缴费支出:687980.17元,主要用于达到法定退休年龄人员的职业年金纪实缴费;2080801死亡抚恤支出:43665.66元,主要用于我单位4名遗属补助人员的补助;2101102 事业单位医疗:1169562.67元,主要用于在职人员的基本医疗补助;2101103 公务员医疗补助:892306.52元,主要用于在职人员的公务员医疗补助;2101199其他行政事业单位医疗支出:72240.00元,主要用于在编人员的大病保险;2210201 住房公积金:2063934.12元,主要用于在职人员单位部分住房公积金缴纳。

与上年对比减少1761268.15元,主要原因分析:本年预算下达项目减少1566000.00元;2.本年基本支出减少207268.15元。

五、对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

本单位无与中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目9个,政府采购预算总额1,229,400.00元,其中:政府采购货物预算1,229,400.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄彝族自治州融媒体中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计175,000.00元,较上年减少75000.00元,下降30.00%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

楚雄彝族自治州融媒体中心2025年因公出国(境)费预算为0.00元,较上年增加0.00元,增长0.00%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

无增减变化,与上年相比无变动。

(二)公务接待费

楚雄彝族自治州融媒体中心2025年公务接待费预算为25000.00元,较上年减少75000.00元,下降75.00%,国内公务接待批次为40次,共计接待260人次。

与上年对比减少原因:本年根据上年决算数据对公务接待费预算进行调减,同时单位认真贯彻落实中央八项规定,厉行节约,反对铺张浪费,并制定公务接待管理规定加强内控监督。

(三)公务用车购置及运行维护费

楚雄彝族自治州融媒体中心2025年公务用车购置及运行维护费为150000.00元,较上年增加0.00元,增长0.00%。其中:公务用车购置费0.00元,较上年增加0.00元,增长0.00%;公务用车运行维护费150000.00元,较上年增加0.00元,增长0.00%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为6辆。

无增减变化,与上年相比无变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年我单位财政拨款重点项目五个,分别为“学习强国”楚雄州学习平台建设运维及学习宣传推广项目;楚雄州融媒体中心七彩云、692台及运维经费;新华社供稿经费项目;楚雄州融媒体中心“问政楚雄”项目;楚雄州州级应急广播平台项目。2025年预算执行过程中,我单位将围绕预期绩效目标,确保项目资金发挥出最大效益。

“学习强国”楚雄州学习平台建设运维及学习宣传推广项目预算总体目标:学习强国楚雄州学习平台以图文、视频、音频等多种形式,为广大党员干部群众提供权威、准确、丰富、新颖的学习内容,多维度展现习近平新时代中国特色社会主义思想在楚雄州的生动实践,凝聚奋进新时代的磅礴力量。项目预算绩效目标从产出指标、效益指标和满意度指标进行细化、量化,包括数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标。

楚雄州融媒体中心七彩云、692台及运维经费预算总体目标:根据楚雄州网络与信息安全信息通报 中心《关于转发国家等保办落实网络安全保护重点措施深入实施网络安全等级保护制度的指导意见的通知》意见指出,凡存储、传输、处理国家秘密信息、法人和其他组织及公民的专有信息及 公开信息的信息系统责任单位(部门)均要开展网络安全等级保护及备案工作。项目预算绩效目标从产出指标、效益指标和满意度指标进行细化、量化,包括数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、服务对象满意度指标。

新华社供稿经费项目预算总体目标:新华社是党中央建立和领导的国家通讯社,是重大新闻事件的唯一受权发布机构,开展新闻供稿工作是新华社落实党中央关于宣传舆论与意识形态工作决策部署的具体措施之一。为适应媒体融合发展要求,对新闻供稿线路进行优化升级改造,原社会文化专线、服务专线、财经专线、体育专线、国内专稿等5条文字专线报道的内容并入文字通稿新闻线路。项目预算绩效目标从产出指标、效益指标和满意度指标进行细化、量化,包括数量指标、质量指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标。

楚雄州融媒体中心“问政楚雄”项目经费预算总体目标:按照《中共楚雄州委办公室印发“问政楚雄”工作实施方案(试行)的通知》(楚办通〔2024〕67号)要求,楚雄州融媒体中心全力推进媒体问政策划,提高主流媒体在网络上的正面舆论引导力。在州委、州人民政府的正确领导下,全州新闻出版广播影视以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的二十大及历次全会精神,牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念,自觉担负起“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”的使命任务,以做大做强新闻出版广播影视事业和产业为目标,全面深化改革,推动科技创新,夯实基础设施,加快媒体融合,推动产业发展,加大资金投入力度,以重点项目为支撑,加强规划和组织实施,坚持依法管理行业,确保文化安全、阵地安全和意识形态安全,全州新闻出版广播影视各项事业快速发展,为建设楚雄州高质量提供坚强有力的舆论支持和智力保障。项目预算绩效目标从产出指标、效益指标和满意度指标进行细化、量化,包括质量指标、时效指标、社会效益指标、服务对象满意度指标。

楚雄州州级应急广播平台项目总体目标:统筹利用广播电视资源,依托广播电视传输覆盖网络,2025年底前,与全省同步完成全州应急广播体系建设;实现应急广播综合利用,规范信息资源采集、制作、发布、共享流程,建立健全应急信息播发工作机制,深化拓展应急广播宣传服务功能,实现应急广播体系综合利用。项目预算绩效目标从产出指标、效益指标和满意度指标进行细化、量化,包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1. 政府采购:是指各级国家机关,事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

2. “三公”经费:是指财政拨款开支的公务接待费,公务用车购置及运行费,因公出国(境)经费,是维护单位正常运行的基本经费。

3. 对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出,主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面支出。

4. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转,行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄彝族自治州融媒体中心为公益二类事业单位,无机关运行经费,与上年对比无变动。

(三)国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日,楚雄彝族自治州融媒体中心资产总额58808564.24元,其中,流动资产12290552.93元,固定资产25052363.73元,对外投资及有价证券1000000.00元,在建工程18310052.18元,无形资产2155595.40元,其他资产0.00元。与上年相比,无变动。本年资产总额增加0.00元,其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;资产使用收入0.00元,其中出租资产0.00平方米,资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024年决算编制后才能汇总,此处公开为2024年12月资产月报数。

 

监督索引号53230000275500111



附件:楚雄彝族自治州融媒体中心2025年部门预算表.xlsx