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中国共产党楚雄彝族自治州委员会老干部局2025年预算公开

  • 索引号:1153230001516741X8-/2025-0225006
  • 公开目录:州级部门预算
  • 发布机构:楚雄州财政局
  • 标题:中国共产党楚雄彝族自治州委员会老干部局2025年预算公开
  • 发文日期: 2025年02月25日
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监督索引号53230000128700000

 

中国共产党楚雄彝族自治州委员会老干部局2025年预算公开目录

 

第一部分 中国共产党楚雄彝族自治州委员会老干部局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党楚雄彝族自治州委员会老干部局2025年部门预算表

一、2025年部门财务收支预算总表

二、2025年部门收入预算表

三、2025年部门支出预算表

四、2025年部门财政拨款收支预算总表

五、2025年一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2025年部门基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、2025年部门项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、2025年部门项目支出绩效目标表(本次下达)

十、2025年部门项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、2025年部门政府性基金预算支出预算表

十二、2025年部门部门政府采购预算表

十三、2025年部门政府购买服务预算表

十四、2025年对下转移支付预算表

十五、2025年对下转移支付绩效目标表

十六、2025年新增资产配置表

十七、2025年上级补助项目支出预算表

十八、2025年部门项目支出中期规划预算表

 

 

 

中国共产党楚雄彝族自治州委员会老干部局2025年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

一是宣传、贯彻、执行中共中央、国务院和省州党委、政府关于老干部工作的方针、政策和有关规定。二是遵循为党和人民事业增添正能量的价值取向,负责全州老干部工作的宏观管理、指导督促;指导、监督、督查全州各县市和州级各单位老干部工作部门贯彻老干部工作方针、政策和老干部政治待遇、生活待遇落实。三是负责老干部工作有关问题的调查研究,向州委、州人民政府报告全州老干部工作情况、提出制定我州老干部工作具体政策的建议。四是统筹指导全州老干部政治建设、思想建设和党组织建设工作,指导监督老干部党建工作,教育引导广大离退休干部和党员不忘初心、牢记使命、永葆本色,坚定理想信念。五是宣传老干部的历史功绩、现实作用和先进事迹,选树离退休干部先进典型,争取有关部门支持、搭建平台,组织引导老干部围绕“为党和人民事业增添正能量”的价值取向发挥作用。六是指导和抓好老干部精准化服务保障工作,积极协调和配合有关部门落实政策、保障老有所养、老有所医,健全特困老干部和遗属帮扶机制。对全州老干部的丧事和善后工作进行政策指导,并按规定参与重要丧事活动。七是负责向省委老干部局申报办理全州省管干部的退休证,办理州管干部的退休证。八是负责接待和会同有关部门处理老干部来信来访,指导全州老干部工作部门信访工作。九是负责全州老干部工作信息化建设和统计、信息宣传工作。十是负责州属国有企业离休干部服务管理工作。十一是指导县市老干部活动中心、老干部党校、老年大学的建设、管理和服务工作,抓好部门自身建设,直接管理州老干部活动中心(州委老干部党校、州老年大学)。十二是完成州委、州委党的建设工作领导小组(州委老干部工作领导小组)和州委组织部交办的其他任务。

(二)机构设置情况

中国共产党楚雄彝族自治州委员会老干部局属独立核算的正处级州委工作机关,我部门共设置5个内设机构,包括:办公室、政治待遇科、生活待遇科、组织教育科、机关党总支办公室。

所属单位1个,即楚雄州老干部活动中心,该单位为我部门下属参照公务员法管理的副处级事业单位,州级按照一级预算单位管理,独立核算,独立批复预算,其部门预算单独公开。

(三)重点工作概述

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神,全面贯彻习近平总书记考察云南重要讲话、习近平总书记关于老干部工作的重要论述,认真落实全国离退休干部先进集体和先进个人表彰大会、全国老干部局长会议、省委老干部工作领导小组会议暨全省离退休干部工作会议精神和省委工作安排、州委工作要求,坚持稳中求进、守正创新,围绕中心、奋发有为,强化思想政治引领,突出用心用情、精准精细做好离退休干部党的建设、作用发挥、服务保障等工作,进一步提升楚雄老干部工作在全州高质量发展中的贡献率、辨识度。一是强化政治建设,持续加强思想引领;二是强化党建工作,持续严实教育管理;三是强化激励引导,持续用好银发人才;四是强化精准理念,持续推动制度落实;五是强化阵地规范,持续丰富银发生活;六是强化守正创新,持续加强自身建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截至2024年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制17人,其中:行政编制16人,工勤人员编制1人,事业编制0人。在职实有16人,其中: 财政全额保障16人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员15人,其中:离休0人,退休15人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆,超编0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2025年部门财务总收入4,923,032.19元,其中:一般公共预算4,673,032.19元,政府性基金0.00元,国有资本经营收益0.00元,财政专户管理资金收入0.00元,事业收入0.00元,事业单位经营收入0.00元,上级补助收入250,000.00元,附属单位上缴收入0.00元,其他收入0.00元。

与上年对比,部门财务总收入比上年增加276,396.20元,增长5.95%,主要原是:一是2025年一名干部达到退休年龄,增加机关事业单位职业年经缴费预算;二是增加了单位资金项目经费(2025年专项业务经费),导致办公费、印刷费、生活补助收入增加。

(二)财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入 4,673,032.19元,其中:本年收入4,673,032.19元,上年结转收入0.00元。本年收入中,一般公共预算财政拨款4,673,032.19元(其中:本级财力4,673,032.19元,其他非税收入0.00元),政府性基金预算财政拨款0.00元,国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比,部门财政拨款收入比上年增长26,396.20元,增长0.57%,主要原因是:2025年一名干部达到退休年龄,增加机关事业单位职业年经缴费预算。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 4,923,032.19元。财政拨款安排支出4,673,032.19元,其中:基本支出4,229,032.19元,与上年对比增加57,396.20元,增长1.38%,主要原因是:2025年一名干部达到退休年龄,增加机关事业单位职业年经缴费预算;项目支出444,000.00元,与上年对比减少31,000.00元,下降6.53%,主要原因是:财政预算压减,项目经费相应减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况:

2013101一般公共服务支出-党委办公厅(室)及相关机构事务-行政运行2,838,571.60元,主要用于在职人员工资福利支出和单位正常运转的公用经费支出(包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、劳务费、维修(护)费等)。

2013102一般公共服务支出-党委办公厅(室)及相关机构事务-一般行政管理事务438,000.00元,主要用于落实离退休干部的政治待遇、生活待遇及离退休干部党组织建设工作经费。

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休361,132.80元,主要用于退休人员公用经费支出和发放退休人员统筹外养老金。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出320,944.65元,主要用于缴纳在职人员基本养老保险。

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出115,293.95元,主要用于退休人员职业年金缴费支出。

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤108,000.00元,主要用于发放州属企业离休干部无固定收入遗属人员生活补助。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗105,597.47元,主要用于缴纳单位在职人员医疗保险。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助108,923.24元,主要用于缴纳单位在职人员医疗补助。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出8,680.00元,主要用于缴纳单位职工大病补充保险。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金267,888.48元。主要用于缴纳单位在职人员住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

本部门没有与中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

本部门没有按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

本部门没有经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目5个,政府采购预算总额82,000.00元,其中:政府采购货物预算24,000.00元、政府采购服务预算58,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党楚雄彝族自治州委员会老干部局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计46,000.00元,较上年减少2,000.00元,下降4.17%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

中国共产党楚雄彝族自治州委员会老干部局2025年因公出国(境)费预算为0.00元,较上年增加0.00元,增长0.00%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

因公出国(境)费预算与上年持平,主要原因是:没有因公出国(境)人员,无此项预算。

(二)公务接待费

中国共产党楚雄彝族自治州委员会老干部局2025年公务接待费预算为16,000.00元,较上年减少2,000.00元,下降11.11%,国内公务接待批次为25次,共计接待180人次。

公务接待费预算与上年对比减少2,000.00元,主要原因是:根据中央和省州有关厉行节约、压缩“三公”经费开支的要求,贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神,严格控制接待批次、人员和规模。

(三)公务用车购置及运行维护费

中国共产党楚雄彝族自治州委员会老干部局2025年公务用车购置及运行维护费为30,000.00元,较上年增加0.00元,增长0.00%。其中:公务用车购置费0.00元,较上年增加0.00元,增长0.00%;公务用车运行维护费30,000.00元,较上年增加0.00元,增长0.00%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。

公务用车购置及运行维护费预算与上年持平,主要原因是:我部门牢固树立“过紧日子”的思想,在服务保障好老干部的同时,控制公务用车使用频次。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

一般公共预算收入:一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入,其中:税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等,非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源(资产)有偿使用收入等。

一般公共预算支出:一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

三公经费:“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

政府采购:政府采购也称公共采购,是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体,采取竞争、择优、公开的形式,使用财政性资金,以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

财政拨款收入:指州级财政当年拨款形成的部门收入。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员 法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。

基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

项目支出:指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

经济科目:指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。

功能科目:指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党楚雄彝族自治州委员会老干部局2025年机关运行经费安排812,838.08元,其中: 30201办公费302,607.00元,30202印刷费50,000.00元,30205水费3,172.00元,30206电费6,000.00元,30207邮电费16,320.00元,30209物业管理费15,190.00元,30211差旅费51,500.00元,30215会议费51,500.00元,30217公务接待费16,000.00元,30228工会经费31,058.08元,30229福利费5,600.00元,30231公务用车运行维护费30,000.00元,30239其他交通费用180,840.00元,30299其他商品和服务支出53,051.00元。

与上年对比,机关运行经费增加140,947.56元,增长20.98%, 主要原因是:二是增加了单位资金项目经费(2025年专项业务经费),故办公经费和印刷费增加。

(三)国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日,中国共产党楚雄彝族自治州委员会老干部局资产总额401,254.34元,其中,流动资产149,440.64元,固定资产251,813.70元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,其他资产0.00元。与上年相比,本年资产总额增加22,010.60元,其中固定资产减少62,038.52元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;资产使用收入0.00元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024年决算编制后才能汇总,此处公开为2024年12月资产月报数。

 

监督索引号53230000128700111



附件:中国共产党楚雄彝族自治州委员会老干部局2025年预算公开表.xlsx