监督索引号53230000121301000
中国共产党楚雄彝族自治州委员会统一战线工作部2024年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公部门机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
在中国共产党领导下,以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚定不移走中国特色社会主义道路,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,深入学习贯彻习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想,围绕统筹推进“五位一体”总体布局、协调推进“四个全面”战略布局,积极促进政党关系、民族关系、宗教关系、阶层关系、海内外同胞关系和谐,巩固和发展最广泛的爱国统一战线,为全面建设社会主义现代化国家、实现中华民族伟大复兴服务,为坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化服务,为维护社会和谐稳定、维护国家主权安全发展利益服务,为保持香港澳门长期繁荣稳定、实现祖国完全统一服务。
二、部门基本情况
(一)机构设置情况
我部门共设置7个内设机构,包括:办公室、宣传调研和台湾事务工作科、干部党派工作科、民族宗教工作科、党外知识分子和新的社会阶层人士工作科、非公有制经济工作科、海外统战和侨务工作科。所属单位1个,即楚雄州统一战线联络服务中心,该单位不独立核算。
我部门为基层预算部门,无下属部门。
(二)决算部门构成
纳入中国共产党楚雄彝族自治州委员会统一战线工作部2024年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。
纳入中国共产党楚雄彝族自治州委员会统一战线工作部2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。其中:楚雄州统一战线联络服务中心为非独立预决算编制单位,纳入州委统战部机关统一编报决算,未独立编报。
(三)部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2024年末编制内实有人员21人。包括财政拨款开支经费的:公务员17人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员3人,机关和事业工人1人;经费自理人员0人。
我部门2024年末其他人员1人。包括财政拨款开支经费的人员1人;经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人(离休1人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人(离休0人,退休15人)。
车辆编制1辆,在编实有车辆1辆,超编0辆。
三、重点工作概述
2024年以来,在省委统战部的指导下,中共楚雄州委统战部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想,坚持高起点谋划、高站位推动、高质量落实,为谱写中国式现代化楚雄篇章作出了统战贡献。
1.持续完善大统战工作格局。一是始终坚持党的全面领导。二是充分发挥牵头协调作用。三是充分调动有关方面各负其责的积极性。四是不断夯实基层统战工作基础。
2.持续夯实共同思想政治基础。一是坚持用党的创新理论凝心铸魂。深入开展中华人民共和国成立75周年·同心跟党走主题活动,支持引导各民主党派、无党派人士深入开展纪律学习教育,巩固拓展“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”主题教育成果,支持各领域开展主题教育。二是扛牢压实意识形态工作责任。三是做好宣传信息调研工作。
3.持续提升新型政党制度效能。一是支持各民主党派履职尽责。制定落实2024年度政党协商计划,组织党外人士开展各类协商会、座谈会4场次,召开楚雄城区各族各界人士中秋茶话会、收集意见建议13条。配合各民主党派中央和省委开展课题调研、社会服务等活动12场次。持续配合做好民盟组织开展长江生态环境保护民主监督工作,促成昆明理工大学与禄丰市合作共建钛产业学院等。支持各民主党派州委开展优化提升营商环境民主监督,推动解决问题40余个。二是支持各民主党派开展社会服务活动。深入实施“同心工程·助力乡村振兴”行动,支持各民主党派、无党派人士开展各类社会服务活动40场次。三是支持各民主党派加强自身建设。落实与州委组织部联席会议制度,指导州级民主党派健全完善并落实内部管理制度,召开各民主党派组织发展工作座谈会。
4.持续推动铸牢中华民族共同体意识主线更加有形有感有效。一是深化铸牢中华民族共同体意识宣传教育。提请州委制定《楚雄州关于全面贯彻铸牢中华民族共同体意识主线的具体措施》等文件并牵头抓好落实,组织召开全州统一战线学习贯彻习近平总书记在全国民族团结进步表彰大会上的重要讲话和给普洱民族团结誓词碑盟誓代表后代重要回信精神座谈会,承办全省铸牢中华民族共同体意识公务员专题示范培训班,开展“民族团结进步宣传教育月”和“民族宗教政策法规学习月”系列活动。二是持续构筑中华民族共有精神家园。组织实施少数民族传统文化抢救保护工程,协调推进《中华民族共同体概论》课程建设,开展红领巾讲解员大赛,持续抓好《滇中翡翠·融和楚雄—楚雄“三交”史话》编纂工作。三是持续加快民族地区现代化建设步伐。组织实施“十县百乡千村万户”“枝繁干壮”工程项目、民族村寨旅游提升工程。四是持续促进各民族交往交流交融。大力推进“三项”计划和体育促进各民族交往交流交融工作。
5.持续推进我国宗教中国化楚雄实践。一是高质量完成民族宗教工作检查督查反馈问题整改。二是高标准抓实宗教领域突出问题治理。三是深入推动全面从严治教。
6.持续做好民营经济统战工作。一是强化理想信念教育。提请州委印发《楚雄州建设新时代“两个健康”先行区工作方案》,依托省级、州级民营经济人士理想信念教育基地,开展各类教育活动20余场次。二是强化服务助力企业发展。提请州委统战工作领导小组制定印发《楚雄州非公有制企业诉求闭环办理工作方案》,持续推进“金融赋能民企”工作。三是积极引导企业履行社会责任。四是支持工商联党组履职尽责。认真履行领导工商联党组、指导工商联工作职责,帮助协调解决机构编制等具体问题,为打造“有为工商联”营造良好环境,实现全国“五好”县级工商联全覆盖。
7.持续发挥党外知识分子和新的社会阶层人士作用。一是加强联谊组织和阵地建设。制定落实做好新时代党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作系列文件,成立州留学人员联谊分会。二是注重作用发挥。继续发挥“寻美·楚雄”品牌作用,征集各类作品3000余件。开展省级党外知识分子专家服务团“资政建言”楚雄行、“寻美楚雄·绣享非遗”等活动10余场次。
8.持续拓展港澳台侨和海外统战工作。一是有效拓展海外统战和侨务工作。制定落实侨务网格化服务重点任务清单,举办侨聚楚雄·同心圆梦—海外侨界代表人士国情省情研修、“威楚同心·惠侨同行”—为困难归侨侨眷送温暖、海外华文媒体楚雄行等活动。二是稳步推进对台工作。
9.持续加强自身建设。一是深入开展党纪学习教育。把学习贯彻习近平总书记关于党纪学习教育的重要讲话精神和关于全面加强党的纪律建设的重要论述贯通起来。二是着力提升干部能力素质。突出政治忠诚教育,按照党性坚强、能力过硬、学识丰富、作风优良且善于和党外人士联谊交友的要求,加强政治历练、思想淬炼、实践锻炼、专业训练。三是不断转变工作作风。落实抓工作“三部曲”和“7天工作法”的要求,推动各项工作任务落地见效。
第二部分 2024年度部门决算表
(详见附件)
中国共产党楚雄彝族自治州委员会统一战线工作部2024年度无政府性基金预算财政拨款收入,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表;无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产党楚雄彝族自治州委员会统一战线工作部2024年度收入合计7502000.74元。其中:财政拨款收入7152000.74元,占总收入的95.33%;无上级补助收入;无事业收入,无经营收入;无附属部门上缴收入;其他收入350000.00元,占总收入的4.67%。
与上年相比,收入合计增加68318.83元,增长0.92%。其中:财政拨款收入增加214118.83元,增长3.09%,增加的主要原因一是根据2024年全年收入情况调整基本养老保险、职业年金和住房公积金缴存基数,机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出和住房公积金支出增加导致2024年财政拨款增加,二是2024年单位退休老干部去世2人,追加丧葬抚恤金;无上级补助收入;无事业收入;无经营收入;无附属部门上缴收入;其他收入减少145800.00元,下降29.41%,减少主要原因是:省委统战部工作经费补助较2023年有所减少,导致其他收入较少。
二、支出决算情况说明
中国共产党楚雄彝族自治州委员会统一战线工作部2024年度支出合计7266819.74元。其中:基本支出5660012.22元,占总支出的77.89%;项目支出1606807.52元,占总支出的22.11%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属部门补助支出。
与上年相比,支出合计减少416695.88元,下降5.42%。其中:基本支出增加117128.31元,增长2.11%,增加主要原因是根据2024年全年收入情况调整基本养老保险、职业年金和住房公积金缴存基数,机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出和住房公积金支出增加,2024年单位退休老干部去世2人,死亡抚恤增加,导致2024年基本支出增加;项目支出减少533824.19元,下降24.94%,减少主要原因是严格树牢过“紧日子”的思想,压减项目经费支出;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属部门补助支出。
(一)基本支出情况
2024年度用于保障中国共产党楚雄彝族自治州委员会统一战线工作部正常运转的日常支出5660012.22元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出5155683.86元,占基本支出的91.09%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费504328.36元,占基本支出的8.91%。2024年末实有在职在编人员22人,其他人员3人,人均基本支出226400.49元。其中:人员经费人均支出206227.35元,公用经费人均支出20173.13元。
(二)项目支出情况
2024年度用于保障中国共产党楚雄彝族自治州委员会统一战线工作部为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1606807.52元。其中:基本建设类项目支出0.00元。
具体项目开支及开展工作情况:
1.统战工作专项经费280000.00元,主要用于开展民族宗教工作,党外代表人士队伍建设培训工作,海外统战、党外人士补助、加强民主党派工商联工作、统战系统信息化建设、党外知识分子、新的社会阶层人士等领域统战事务工作。
2.统战业务项目经费350000.00元,主要用于认真贯彻落实中央、省委关于统一战线方针政策,做好全州统一战线工作。
3.宣传教育项目经费100000.00元,主要用于统一战线宣传工作政策和规划,组织党外知识分子和新的社会阶层人士开展主题教育,强化思想政治引领,开展统战宣传信息矩阵建设、意识形态风险防控、重点课题调研等工作。
4.专题培训项目经费100000.00元,主要用于开展好楚雄州统战干部、民营经济表人士、民族宗教代表人士、党外知识分子、新的社会阶层人士、台侨代表人士等培训工作。
5.长江生态环境保护民主监督工作项目经费100000.00元,主要用于支持配合好各级民盟组织到楚雄州开展长江(楚雄段)生态环境保护民主监督工作。
6.自有资金专项业务经费10000.00元,主要用于开展全州统一战线工作。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党楚雄彝族自治州委员会统一战线工作部2024年度一般公共预算财政拨款支出7152000.74元,占本年支出合计的98.42%。与上年相比增加214118.83元,增长3.09%,完成年初预算的128.14%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出5014997.35元,占一般公共预算财政拨款总支出的70.12%,完成年初预算的125.59%。主要用于主要用于中共楚雄州委统一战线工作部保障工作正常运转的办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、办公设备购置等日常公用支出;基本工资,津贴补贴等人员经费支出;开展民族宗教工作支出;党外代表人士队伍建设培训工作支出;海外统战、党外人士补助;加强民主党派工商联工作支出;统战系统信息化建设支出;党外知识分子及新的社会阶层人士和统战宣传调研等领域统战事务工作支出;造成预决算差异的主要原因是人员变动及政策性增资追加人员经费。
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业(类)支出1574611.58元,占一般公共预算财政拨款总支出的22.02%,完成年初预算的156.68%。主要用于州委统战部机关在职人员养老保险、职业年金单位缴费支出,离休人员工资及单位退休人员统筹外工资发放、死亡退休人员抚恤金发放、退休人员日常公用经费支出;造成预决算差异的主要原因是退休人数变动,职工基本养老保险、职业年金基数正常调整。
9.卫生健康(类)支出256517.81元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.59%,完成年初预算的98.27%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的医疗保险费及公务员医疗补助费用。造成预决算差异的主要原因是职工人数变动及职工基本医疗保险、公务员医疗补助基数正常调整。
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障(类)支出305874.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.28%,完成年初预算的94.96%,主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。造成预决算差异的主要原因是职工人数变动及住房公积金基数正常调整。
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为80400.00元,决算为80357.00元,完成年初预算的99.95%;支出决算较上年增加2580.53元,增长3.32%。
因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为50000.00元,决算为49960.27元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的62.17%,完成年初预算的99.92%;公务接待费支出年初预算为30400.00元,决算为30396.73元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的37.83%,完成年初预算的99.99%。
因公出国(境)费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年增加2494.95元,增长5.26%;公务接待费支出决算较上年增加85.58元,增长0.28%;具体是国内接待费支出决算30396.73元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加85.58元,增长0.28%;国(境)外接待费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为80400.00元,支出决算为80357.00元,完成年初预算的99.95%,支出决算较上年增加2580.53元,增长3.32%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为50000.00元,决算为49960.27元,完成年初预算的99.92%;公务接待费支出年初预算为30400.00元,决算为30396.73元,完成年初预算的99.99%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格树牢过“紧日子”的思想,压减“三公”经费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算增加2494.95元,增长5.26%;公务接待费支出决算增加85.58元,增长0.28%,具体是国内接待费支出决算30396.73元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加85.58元,增长0.28%;国(境)外接待费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务车辆维护维修费较2023年有所增加。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:
1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展统战工作、民族宗教工作、机要通讯、应急保障、工作调研、脱贫攻坚工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待49批次(其中:外事接待0批次),接待人次342人(其中:外事接待人次0人)。主要用于州外相关部门来我州考察、调研的接待费;各县统战部门来我部协调工作等发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
(三)需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国共产党楚雄彝族自治州委员会统一战线工作部2024年机关运行经费支出504328.36元,比上年减少2493.00元,下降0.49%,主要原因是严格树牢过“紧日子”的思想,压减机关运行经费支出。部门机关运行经费主要用于中共楚雄州委统一战线工作部机关保障工作正常运转的办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、办公设备购置等日常支出。
二、国有资产占用情况
截至2024年末,中国共产党楚雄彝族自治州委员会统一战线工作部资产总额1237896.88元,其中,流动资产341428.81元,固定资产893009.96元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产3458.11元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少610255.83元,其中固定资产减少342231.49元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。
(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、政府采购支出情况
2024年度,部门政府采购支出总额216040.27元,其中:政府采购货物支出52080.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出163960.27元。授予中小企业合同金额83410.27元,其中:授予小微企业合同金额83410.27元。
四、部门绩效自评情况
(一)部门整体支出绩效自评情况详见附表。
(二)部门整体支出绩效自评表详见附表。
(三)项目支出绩效自评表详见附表。
五、其他重要事项情况说明
根据2024年度部门决算公开工作要求,国有资产占用情况以资产净值描述,数据来源为2024年部门决算。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指部门按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属部门)或部门当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
一般公共预算收入:政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
一般公共预算支出:通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
基本支出:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务产生的基本支出,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
项目支出:是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外形成的项目支出。
监督索引号53230000121301111